本網(wǎng)訊(記者粟 婧)8月30日,省審計廳審計二處在集團公司組織召開審計進點會議,將對集團公司2016年企業(yè)經(jīng)營運行情況,以及2014至2016年企業(yè)投資、大額采購、資產(chǎn)處置、重點項目、主要產(chǎn)品盈利能力、財政資金及國有資本預算管理進行審計。
省審計廳審計二處處長徐小和宣讀了審計通知書,并用“八不準”強調(diào)了審計工作紀律;劉瓊娥副處長宣讀了審計方案。
集團公司常務(wù)副總、總會計師文仕秋介紹了集團公司基本概況,并對2016年企業(yè)主要經(jīng)營運行情況做了匯報。
集團公司黨委書記、董事長廖建湘向?qū)徲嫿M介紹了集團公司當前的發(fā)展形勢以及面臨的主要問題,并對未來的六大業(yè)務(wù)板塊的構(gòu)建以及企業(yè)的管控模式等做了介紹。他在表態(tài)發(fā)言中指出,一定高度重視,積極配合;加強溝通,認真整改;抓住機遇,全面提高。集團公司將以本次審計檢查為契機,深入查找問題,提升依法治企的水平,為推進集團公司改革發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
徐小和在講話中要求,要統(tǒng)一思想,充分認識審計工作的重要性;要明確審計目標,全面完成審計任務(wù);要搞好協(xié)調(diào)配合,確保審計工作順利開展。
集團公司黨委副書記、總經(jīng)理何烽,集團公司黨委委員、股份公司總經(jīng)理趙斌,集團、股份公司領(lǐng)導賀燦星、曹建書、彭良文,及總部相關(guān)部室負責人參加會議。
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